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NOTA DE EMPENHO 2018NE00164

Favorecido

ROSENIRA DE O COELHO
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

18069606304

Emissão:

26/01/2018

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

20992/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

R FRANCA QDA 10 CS 07

Municipio:

SAO LUIS TEL 242 1132

Estado:

MA

CEP:

00065085

Descrição

REFERENTE A SETE DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR REALIAZAR A AGENDA DE TRABALHO PRECURSO E ACOMPANHARO EXLMO SRO. O GOVERNADOR DR FLAVIO DINO NOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ E RIACHAO NO PERIODO DE 31/01/2018 A 07/0

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00164 26/01/2018 1.147,50 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SETE DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR REALIAZAR A AGENDA DE TRABALHO PRECURSO E ACOMPANHARO EXLMO SRO. O GOVERNADOR DR FLAVIO DINO NOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ E RIACHAO NO PERIODO DE 31/01/2018 A 07/0
2018NE00164 26/01/2018 1.147,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE00164/2018 REFERENTE A DIARIAS.
2018NE00213 29/01/2018 -1.147,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2018NL00146 26/01/2018 0,00 -1.147,50 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2018NL00199 26/01/2018 0,00 -1.147,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL00140 26/01/2018 0,00 1.147,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL00150 26/01/2018 0,00 1.147,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00135 26/01/2018 0,00 0,00 1.147,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANCELAMENTO DE DIARIAS
2018GR00005 29/01/2018 0,00 0,00 -1.147,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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