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NOTA DE EMPENHO 2018NE00386

Favorecido

CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA
R$ 8.824,98
 

CPF/CNPJ:

12769072000187

Emissão:

28/02/2018

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0250892/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFERENTE AO CONTRATO N.10/2017-SEGOV.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPACIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADODORES PARA ATENDERAS CASAS OFICIAIS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO NO PERIODO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00386 28/02/2018 8.824,98 8.824,98 8.824,98
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.10/2017-SEGOV.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPACIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADODORES PARA ATENDERAS CASAS OFICIAIS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO NO PERIODO
2018NE00386 28/02/2018 8.824,98 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00482 07/03/2018 0,00 2.941,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00743 23/03/2018 0,00 2.941,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01411 03/05/2018 0,00 2.941,66 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00489 15/03/2018 0,00 0,00 2.817,23
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00490 15/03/2018 0,00 0,00 124,43
PAGAMENTO (700214)
2018OB00786 11/04/2018 0,00 0,00 2.818,70
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00787 11/04/2018 0,00 0,00 122,96
PAGAMENTO (700214)
2018OB01325 15/05/2018 0,00 0,00 2.818,70
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01326 15/05/2018 0,00 0,00 122,96

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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