CPF/CNPJ:
12769072000187
Emissão:
16/02/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
5903/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO N 10/2017-SEGOV,REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SUBSTACAO ABRIGADA E GRUPOS GERADORES, INSTALADOS NAS RESIDENCIAS OFICIAS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO,COM VIGE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00293 | 16/02/2018 | 26.474,94 | 23.533,28 | 23.533,28 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO N 10/2017-SEGOV,REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SUBSTACAO ABRIGADA E GRUPOS GERADORES, INSTALADOS NAS RESIDENCIAS OFICIAS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO,COM VIGE
|
2018NE00293 | 16/02/2018 | 26.474,94 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01806 | 21/05/2018 | 0,00 | 2.941,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL02103 | 15/06/2018 | 0,00 | 2.941,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02626 | 18/07/2018 | 0,00 | 2.941,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL03062 | 17/08/2018 | 0,00 | 2.941,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL03495 | 20/09/2018 | 0,00 | 2.941,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03610 | 15/10/2018 | 0,00 | 2.941,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03867 | 26/11/2018 | 0,00 | 2.941,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04209 | 13/12/2018 | 0,00 | 2.941,66 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02138 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.818,70 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02139 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 122,96 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02299 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.818,70 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02300 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 122,96 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02416 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.882,83 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02417 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 58,83 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02564 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.817,52 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02565 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 124,14 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03242 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.812,82 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03243 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 128,84 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03258 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.817,52 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03259 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 124,14 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03573 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.811,93 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03574 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 129,73 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03672 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.812,23 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03673 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 129,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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