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NOTA DE EMPENHO 2018NE00293

Favorecido

CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA
R$ 26.474,94
 

CPF/CNPJ:

12769072000187

Emissão:

16/02/2018

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

5903/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO N 10/2017-SEGOV,REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SUBSTACAO ABRIGADA E GRUPOS GERADORES, INSTALADOS NAS RESIDENCIAS OFICIAS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO,COM VIGE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00293 16/02/2018 26.474,94 23.533,28 23.533,28
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO N 10/2017-SEGOV,REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SUBSTACAO ABRIGADA E GRUPOS GERADORES, INSTALADOS NAS RESIDENCIAS OFICIAS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO,COM VIGE
2018NE00293 16/02/2018 26.474,94 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01806 21/05/2018 0,00 2.941,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02103 15/06/2018 0,00 2.941,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02626 18/07/2018 0,00 2.941,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03062 17/08/2018 0,00 2.941,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03495 20/09/2018 0,00 2.941,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03610 15/10/2018 0,00 2.941,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03867 26/11/2018 0,00 2.941,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL04209 13/12/2018 0,00 2.941,66 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02138 11/07/2018 0,00 0,00 2.818,70
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02139 11/07/2018 0,00 0,00 122,96
PAGAMENTO (700214)
2018OB02299 20/07/2018 0,00 0,00 2.818,70
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02300 20/07/2018 0,00 0,00 122,96
PAGAMENTO (700214)
2018OB02416 08/08/2018 0,00 0,00 2.882,83
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02417 08/08/2018 0,00 0,00 58,83
PAGAMENTO (700214)
2018OB02564 20/08/2018 0,00 0,00 2.817,52
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02565 20/08/2018 0,00 0,00 124,14
PAGAMENTO (700214)
2018OB03242 16/10/2018 0,00 0,00 2.812,82
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03243 16/10/2018 0,00 0,00 128,84
PAGAMENTO (700214)
2018OB03258 17/10/2018 0,00 0,00 2.817,52
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03259 17/10/2018 0,00 0,00 124,14
PAGAMENTO (700214)
2018OB03573 28/11/2018 0,00 0,00 2.811,93
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03574 28/11/2018 0,00 0,00 129,73
PAGAMENTO (700214)
2018OB03672 18/12/2018 0,00 0,00 2.812,23
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03673 18/12/2018 0,00 0,00 129,43

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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