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NOTA DE EMPENHO 2018NE03032

Favorecido

L.SANTANA DE OLIVEIRA.
R$ 17.000,00
 

CPF/CNPJ:

07796283000179

Emissão:

16/10/2018

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

75235/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS,RESINAS E REFIS CONFORME TERMO DE REFERENCIA NO LOTE II DO PREGAO PRESENCIAL N.13/2018-CSL/SEGOV/MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE03032 16/10/2018 17.000,00 17.000,00 2.353,13
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS,RESINAS E REFIS CONFORME TERMO DE REFERENCIA NO LOTE II DO PREGAO PRESENCIAL N.13/2018-CSL/SEGOV/MA.
2018NE03032 16/10/2018 17.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL04365 21/12/2018 0,00 1.843,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL04371 21/12/2018 0,00 15.156,12 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03730 27/12/2018 0,00 0,00 1.781,93
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03731 27/12/2018 0,00 0,00 61,95
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2018NL04410 31/12/2018 0,00 0,00 509,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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