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NOTA DE EMPENHO 2018NE01043

Favorecido

PREF DE GRAJAU
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

06377063000148

Emissão:

18/04/2018

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIAS A MUN SERV. DE TERCEIROS - PJ.

Processo:

70464/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

TRANSFERENCIA PARA O MUNICIPIO CUSTEAR AS DESPESAS DOS REPRESENTANTES (2) QUE PARTICIPARAO DO 2. CICLO DE CAPACITACAO DOS MUNICIPIOS MARANHENSES DO SELO UNICEF EDICAO 2018-2020 NO DIA 20/04/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01043 18/04/2018 300,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA PARA O MUNICIPIO CUSTEAR AS DESPESAS DOS REPRESENTANTES (2) QUE PARTICIPARAO DO 2. CICLO DE CAPACITACAO DOS MUNICIPIOS MARANHENSES DO SELO UNICEF EDICAO 2018-2020 NO DIA 20/04/2018.
2018NE01043 18/04/2018 300,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ATENDENDO A SOLICITACAO, PROCEDEU-SE CANCELAMENTO TOTAL DO 2018NE01043. AUTORIZADO EM 15/05/2018
2018NE01363 16/05/2018 -300,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2018NL01681 18/04/2018 0,00 -300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01212 19/04/2018 0,00 300,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01002 19/04/2018 0,00 0,00 300,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB01002 *ORDEM BANCARIA CANCELADA NO BANCO *VALOR
2018GR00068 23/04/2018 0,00 0,00 -300,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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