Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE00387

Favorecido

ATRIOS COMERCIO SERV E MANUTENCAO LTDA
R$ 14.127,00
 

CPF/CNPJ:

06253312000193

Emissão:

28/02/2018

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

025892/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFERENTE AO CONTRATO N.11/2017-SEGOV.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPACIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADODORES PARA ATENDERAS CASAS OFICIAIS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO NO PERIODO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00387 28/02/2018 14.127,00 14.127,00 14.127,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.11/2017-SEGOV.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPACIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADODORES PARA ATENDERAS CASAS OFICIAIS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO NO PERIODO
2018NE00387 28/02/2018 14.127,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00476 07/03/2018 0,00 4.709,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00478 07/03/2018 0,00 4.709,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00980 11/04/2018 0,00 4.709,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00785 11/04/2018 0,00 0,00 4.473,55
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00790 11/04/2018 0,00 0,00 235,45
PAGAMENTO (700214)
2018OB00896 17/04/2018 0,00 0,00 4.473,55
PAGAMENTO (700214)
2018OB00898 17/04/2018 0,00 0,00 4.473,55
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00897 17/04/2018 0,00 0,00 235,45
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00899 17/04/2018 0,00 0,00 235,45

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,