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NOTA DE EMPENHO 2018NE00537

Favorecido

L APARECIDO BONIFACIO - ME
R$ 6.476,37
 

CPF/CNPJ:

01829337000179

Emissão:

16/03/2018

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

46034/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO DE SERVICO ESPECIALIZADO NO CONTROLE DE PRAGAS E VETORES. CONTRATO N. 09/2017-SEGOV/MA - 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00537 16/03/2018 6.476,37 6.476,37 6.476,37
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE SERVICO ESPECIALIZADO NO CONTROLE DE PRAGAS E VETORES. CONTRATO N. 09/2017-SEGOV/MA - 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO
2018NE00537 16/03/2018 6.476,37 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01492 07/05/2018 0,00 2.158,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03487 20/09/2018 0,00 2.158,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL04212 13/12/2018 0,00 2.158,79 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01357 15/05/2018 0,00 0,00 2.115,40
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01358 15/05/2018 0,00 0,00 43,39
PAGAMENTO (700214)
2018OB03006 20/09/2018 0,00 0,00 2.113,02
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03007 20/09/2018 0,00 0,00 45,77
PAGAMENTO (700214)
2018OB03663 18/12/2018 0,00 0,00 2.113,02
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03664 18/12/2018 0,00 0,00 45,77

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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