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NOTA DE EMPENHO 2018NE02518

Favorecido

VANESSA KARINE SELARES RIBEIRO FERREIRA
R$ 214,50
 

CPF/CNPJ:

01801184399

Emissão:

30/08/2018

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

210078/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Municipio:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Estado:

MA

CEP:

65030000

Descrição

REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR FAZER O ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DA FORCA ESTADUAL DE SAUDE (FESMA) NO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA-MA NO PERIODO DE 30/08/2018 A 31/08/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02518 30/08/2018 214,50 214,50 214,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR FAZER O ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DA FORCA ESTADUAL DE SAUDE (FESMA) NO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA-MA NO PERIODO DE 30/08/2018 A 31/08/2018.
2018NE02518 30/08/2018 214,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL03271 30/08/2018 0,00 214,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB02722 30/08/2018 0,00 0,00 214,50
PAGAMENTO (700107)
2018OB02871 13/09/2018 0,00 0,00 214,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2018OB02722 *ESTORNO DE VALOR (ORDEM CANCELADA)
2018GR00172 13/09/2018 0,00 0,00 -214,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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