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NOTA DE EMPENHO 2018NE02250

Favorecido

UITAMAR FERREIRA DE SOUSA
R$ 307,50
 

CPF/CNPJ:

00982112343

Emissão:

31/07/2018

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

183757/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

X

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA CODO E PERITORO-MAENTRE 01 A 03/08/2018. 2,5 DIARIAS. MOTORISTA ACOMPANHANDO A AUREA MACHADO. ELA REALIZARA VISITA TECNICA AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS PARA O PROCESSO DE CRIACAO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02250 31/07/2018 307,50 307,50 307,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA CODO E PERITORO-MAENTRE 01 A 03/08/2018. 2,5 DIARIAS. MOTORISTA ACOMPANHANDO A AUREA MACHADO. ELA REALIZARA VISITA TECNICA AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS PARA O PROCESSO DE CRIACAO
2018NE02250 31/07/2018 307,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL02821 31/07/2018 0,00 307,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB02367 31/07/2018 0,00 0,00 307,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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