Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE02131

Favorecido

UITAMAR FERREIRA DE SOUSA
R$ 184,50
 

CPF/CNPJ:

00982112343

Emissão:

18/07/2018

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

173081/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

X

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA LAGO DA PEDRA-MA ENTRE 19 A 20/07/2018. 1,5 DIARIAS. MOTORISTA DANDOAPOIO A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO DO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE TRABALHO EM LAGO DA PEDRA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02131 18/07/2018 184,50 184,50 184,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA LAGO DA PEDRA-MA ENTRE 19 A 20/07/2018. 1,5 DIARIAS. MOTORISTA DANDOAPOIO A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO DO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE TRABALHO EM LAGO DA PEDRA
2018NE02131 18/07/2018 184,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL02642 18/07/2018 0,00 184,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB02240 18/07/2018 0,00 0,00 184,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,