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NOTA DE EMPENHO 2018NE01494

Favorecido

UITAMAR FERREIRA DE SOUSA
R$ 307,50
 

CPF/CNPJ:

00982112343

Emissão:

25/05/2018

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

129139/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

X

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA MORROS-MA ENTRE 28 A 30/05/2018. 2,5 DIARIAS. MOTORISTA DANDO APOIO A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO DO ESTADO DANDO CUMPRIMENTO DE AGENDA DE TRABALHO COM O GOVERNADOR FLAVIO DIN

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01494 25/05/2018 307,50 307,50 307,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA MORROS-MA ENTRE 28 A 30/05/2018. 2,5 DIARIAS. MOTORISTA DANDO APOIO A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO DO ESTADO DANDO CUMPRIMENTO DE AGENDA DE TRABALHO COM O GOVERNADOR FLAVIO DIN
2018NE01494 25/05/2018 307,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL01837 25/05/2018 0,00 307,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB01584 25/05/2018 0,00 0,00 307,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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