CPF/CNPJ:
00609442341
Emissão:
18/09/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
224473/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA DO VICE-GOVERNADOR DR CARLOS ORLEANS BRANDAO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA NO PERIODO DE 17 A 18/09/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE02729 | 18/09/2018 | 214,50 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA DO VICE-GOVERNADOR DR CARLOS ORLEANS BRANDAO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA NO PERIODO DE 17 A 18/09/2018.
|
2018NE02729 | 18/09/2018 | 214,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA 2018NE02729 O CPF INFORMADO NA RD DO FAVORECIDO ESTA INCORRETO
|
2018NE02736 | 18/09/2018 | -214,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
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2018NL03455 | 18/09/2018 | 0,00 | -214,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL03453 | 18/09/2018 | 0,00 | 214,50 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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