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NOTA DE EMPENHO 2018NE00512

Favorecido

TROPICAL AR COMERCIO E SERVICO LTDA
R$ 259.482,85
 

CPF/CNPJ:

00543634000190

Emissão:

14/03/2018

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

207695/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO DE SERVICO DE MANUTENCAO,PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO (PALACIO DOS LEOES). CT 35/2016-SEGOV. PREGAO PRESENCI

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00512 14/03/2018 259.482,85 259.482,85 259.482,85
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE SERVICO DE MANUTENCAO,PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO (PALACIO DOS LEOES). CT 35/2016-SEGOV. PREGAO PRESENCI
2018NE00512 14/03/2018 259.482,85 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL03856 14/03/2018 0,00 -21.890,19 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL03858 14/03/2018 0,00 -1.152,43 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00758 26/03/2018 0,00 5.948,03 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00769 27/03/2018 0,00 23.048,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00770 27/03/2018 0,00 23.048,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01288 20/04/2018 0,00 23.048,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01805 21/05/2018 0,00 23.048,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02389 28/06/2018 0,00 23.048,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02687 19/07/2018 0,00 23.048,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03197 23/08/2018 0,00 23.048,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03483 19/09/2018 0,00 23.048,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03656 22/10/2018 0,00 23.042,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03859 22/11/2018 0,00 23.048,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03870 27/11/2018 0,00 23.048,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL04218 17/12/2018 0,00 23.048,62 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00885 17/04/2018 0,00 0,00 4.947,72
PAGAMENTO (700214)
2018OB00887 17/04/2018 0,00 0,00 22.048,31
PAGAMENTO (700214)
2018OB00889 17/04/2018 0,00 0,00 22.048,31
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00886 17/04/2018 0,00 0,00 1.000,31
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00888 17/04/2018 0,00 0,00 1.000,31
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00890 17/04/2018 0,00 0,00 1.000,31
PAGAMENTO (700214)
2018OB01341 15/05/2018 0,00 0,00 22.048,31
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01342 15/05/2018 0,00 0,00 1.000,31
PAGAMENTO (700214)
2018OB02132 10/07/2018 0,00 0,00 22.048,31
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02133 10/07/2018 0,00 0,00 1.000,31
PAGAMENTO (700214)
2018OB02504 17/08/2018 0,00 0,00 21.896,19
PAGAMENTO (700214)
2018OB02508 17/08/2018 0,00 0,00 21.896,19
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02505 17/08/2018 0,00 0,00 1.152,43
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02509 17/08/2018 0,00 0,00 1.152,43
PAGAMENTO (700214)
2018OB02663 29/08/2018 0,00 0,00 21.896,19
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02664 29/08/2018 0,00 0,00 1.152,43
PAGAMENTO (700214)
2018OB03231 11/10/2018 0,00 0,00 21.896,19
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03232 11/10/2018 0,00 0,00 1.152,43
PAGAMENTO (700214)
2018OB03522 21/11/2018 0,00 0,00 21.896,19
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB03522 *EQUIVOCO NO VALOR DA NF
2018GR00229 21/11/2018 0,00 0,00 -21.896,19
PAGAMENTO (700214)
2018OB03526 22/11/2018 0,00 0,00 21.896,19
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03527 22/11/2018 0,00 0,00 1.152,43
PAGAMENTO (700214)
2018OB03579 28/11/2018 0,00 0,00 21.896,19
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03580 28/11/2018 0,00 0,00 1.152,43
PAGAMENTO (700214)
2018OB03668 18/12/2018 0,00 0,00 21.896,19
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03669 18/12/2018 0,00 0,00 1.152,43

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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