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NOTA DE EMPENHO 2018NE00111

Favorecido

CARLOS ALBERTO RICCI PIORSKI
R$ 509,97
 

CPF/CNPJ:

33252491320

Emissão:

07/05/2018

Plano Interno:

MANUTSTC

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Processo:

0102164/2018

Processo Licitatório:

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Programa:

Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Transparência e Contr

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA TAPAJOS 40

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS COM AQUISICAO DELIVROS/PROJETOS CONVERSASACADEMICAS, CONF. RA N.01/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00111 07/05/2018 1.000,00 509,97 509,97
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS COM AQUISICAO DELIVROS/PROJETOS CONVERSASACADEMICAS, CONF. RA N.01/2018.
2018NE00111 07/05/2018 1.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO 2018NE00111. REF. A DEVOLUCAO SALDO DE ADIANTAMENTO.
2018NE00178 03/08/2018 -490,03 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2018NL00622 07/05/2018 0,00 -490,03 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL00344 07/05/2018 0,00 1.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 21853640000114 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE
2018OB00092 07/05/2018 0,00 0,00 1.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO
2018GR00013 03/08/2018 0,00 0,00 -490,03
PAGAMENTO (540864)
Descrição:
2018NL00640 09/08/2018 0,00 0,00 509,97
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL00640 09/08/2018 0,00 0,00 -509,97

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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