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NOTA DE EMPENHO 2018NE00067

Favorecido

RENATO JOSE ROCHA MARREIROS
R$ 685,04
 

CPF/CNPJ:

14665735387

Emissão:

23/03/2018

Plano Interno:

MANUTSTC

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

70977/18

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Transparência e Contr

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA AV 13 QD 96 CS 16

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065137

Descrição

ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COMF.RAN. 02/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00067 23/03/2018 700,00 685,04 685,04
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COMF.RAN. 02/2018.
2018NE00067 23/03/2018 700,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO 2018NE00067. REF. DEVOLU CAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO.
2018NE00150 13/06/2018 -14,96 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2018NL00472 23/03/2018 0,00 -14,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL00207 23/03/2018 0,00 700,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 21853640000114 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE
2018OB00052 26/03/2018 0,00 0,00 700,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO
2018GR00011 13/06/2018 0,00 0,00 -14,96
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL00539 04/07/2018 0,00 0,00 22,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL00539 04/07/2018 0,00 0,00 29,12
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL00539 04/07/2018 0,00 0,00 64,99
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL00539 04/07/2018 0,00 0,00 86,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL00539 04/07/2018 0,00 0,00 482,93
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL00539 04/07/2018 0,00 0,00 -685,04

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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