Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE00041

Favorecido

T G PONTES TRANSPORTES
R$ 16.100,00
 

CPF/CNPJ:

10407743000134

Emissão:

28/02/2018

Plano Interno:

MANUTSTC

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

26511/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Transparência e Contr

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATACAODE LOCACAO DE UM VEICULOPARA ESTA SECRETARIA REF.AOS MESES DE FEVEREIRO AAGOSTO DE 2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00041 28/02/2018 16.100,00 16.100,00 16.100,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAODE LOCACAO DE UM VEICULOPARA ESTA SECRETARIA REF.AOS MESES DE FEVEREIRO AAGOSTO DE 2018
2018NE00041 28/02/2018 16.100,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00147 09/03/2018 0,00 2.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00293 18/04/2018 0,00 2.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00380 16/05/2018 0,00 2.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00463 11/06/2018 0,00 2.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00580 20/07/2018 0,00 2.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00630 06/08/2018 0,00 2.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00729 10/09/2018 0,00 2.300,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00038 16/03/2018 0,00 0,00 2.300,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00085 18/04/2018 0,00 0,00 2.300,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00112 22/05/2018 0,00 0,00 2.300,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00145 05/07/2018 0,00 0,00 2.300,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00174 02/08/2018 0,00 0,00 2.300,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00195 22/08/2018 0,00 0,00 2.300,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00222 13/09/2018 0,00 0,00 2.300,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,