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NOTA DE EMPENHO 2018NE00028

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 3.532,78
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

31/01/2018

Plano Interno:

MANUTSTC

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

210793/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Transparência e Contr

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REF.A CONTRATACAODE SERVICOS ESPECIALIZADODE GERENCIAMENTO IMPPLAN TACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRA CAO C/ FORNECIMENTO UTILIZACAO CARTAO MAGNETICO OPERACAO SIST. INFORMATIZACAO FORN.CO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00028 31/01/2018 4.000,00 3.532,78 3.532,78
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAODE SERVICOS ESPECIALIZADODE GERENCIAMENTO IMPPLAN TACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRA CAO C/ FORNECIMENTO UTILIZACAO CARTAO MAGNETICO OPERACAO SIST. INFORMATIZACAO FORN.CO
2018NE00028 31/01/2018 4.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DA 2018NE00028.
2018NE00185 16/08/2018 -467,22 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00048 06/02/2018 0,00 719,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00156 13/03/2018 0,00 1.383,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00292 18/04/2018 0,00 1.430,38 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00007 19/02/2018 0,00 0,00 719,29
PAGAMENTO (700214)
2018OB00039 16/03/2018 0,00 0,00 1.383,11
PAGAMENTO (700214)
2018OB00084 18/04/2018 0,00 0,00 1.430,38

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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