Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE00022

Favorecido

TICKET SERVICOS S/A
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

47866934000174

Emissão:

24/01/2018

Plano Interno:

GESTAOMANU

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

249120/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão da Política de Comunicação Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Comunicação Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

NE REF AO REGISTRO DE PRE COS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DECOMPLEMENTACAO E OPERACIONALIZACAO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, FILTROSADITIVOS E

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00022 24/01/2018 50.000,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO REGISTRO DE PRE COS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DECOMPLEMENTACAO E OPERACIONALIZACAO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, FILTROSADITIVOS E
2018NE00022 24/01/2018 50.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO
2018NE00047 08/02/2018 -12.025,45 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NE ANULADO.
2018NE00407 03/04/2018 -22.780,31 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NE ANULADO.
2018NE00408 03/04/2018 -15.194,24 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL00041 24/01/2018 0,00 -37.974,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00039 08/02/2018 0,00 37.974,55 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,