CPF/CNPJ:
41470063000199
Emissão:
02/07/2018
Plano Interno:
EVENTOSECOM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
87141/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Realização e Promoção de Eventos Governamentais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, CONFORME P CONTRATO N. 26/2018-SECAP/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01188 | 02/07/2018 | 250.000,00 | 391.506,77 | 391.506,77 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, CONFORME P CONTRATO N. 26/2018-SECAP/MA
|
2018NE01188 | 02/07/2018 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE01457 | 14/11/2018 | 141.506,77 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01784 | 11/09/2018 | 0,00 | 106.575,53 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01785 | 11/09/2018 | 0,00 | 73.321,48 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02024 | 21/11/2018 | 0,00 | 178.394,93 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02045 | 26/11/2018 | 0,00 | 33.214,83 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02284 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 178.394,93 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02406 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 106.575,53 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02409 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.214,83 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02415 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 73.321,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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