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NOTA DE EMPENHO 2018NE00503

Favorecido

L DA SILVA COMERCIO & SERVICOS DE PRODUTOS EIRELI
R$ 16.130,00
 

CPF/CNPJ:

13845693000165

Emissão:

06/04/2018

Plano Interno:

GESTAOMANU

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

212955/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão da Política de Comunicação Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Comunicação Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

BATERIA AUTOMOTIVA DE 12 VOLTS, COM 60 AMPERES DISCO RIGIDO 8TB SATA 6GB/S 3,50POLEGADAS PLACA DE SOM EM METAL, PARA COMPUTACAO, PARA MULTIMIDIO COM 1

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00503 06/04/2018 16.130,00 16.130,00 16.130,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: BATERIA AUTOMOTIVA DE 12 VOLTS, COM 60 AMPERES DISCO RIGIDO 8TB SATA 6GB/S 3,50POLEGADAS PLACA DE SOM EM METAL, PARA COMPUTACAO, PARA MULTIMIDIO COM 1
2018NE00503 06/04/2018 16.130,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01767 03/09/2018 0,00 2.880,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01767 03/09/2018 0,00 11.600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01767 03/09/2018 0,00 1.650,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02081 25/09/2018 0,00 0,00 16.130,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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