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NOTA DE EMPENHO 2018NE01013

Favorecido

GRAFICA SANTA CLARA LTDA
R$ 31.025,00
 

CPF/CNPJ:

11783446000156

Emissão:

14/06/2018

Plano Interno:

EVENTOSECOM

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

88924/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão da Política de Comunicação Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Comunicação Social

Ação:

Realização e Promoção de Eventos Governamentais

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

NE REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL, CONFORME O CONTRATON. 24/2018-SECAP/MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01013 14/06/2018 40.000,00 31.025,00 31.025,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL, CONFORME O CONTRATON. 24/2018-SECAP/MA
2018NE01013 14/06/2018 40.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
2018NE01209 20/07/2018 100.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
2018NE01255 09/08/2018 46.150,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO PARCIAL.
2018NE01456 14/11/2018 -106.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO PARCIAL PARA AJUSTE DE EMPENHO.
2018NE01573 13/12/2018 -40.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO DE EMPENHO.
2018NE01597 28/12/2018 -9.125,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01773 05/09/2018 0,00 31.025,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02149 11/10/2018 0,00 0,00 29.473,75
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02150 11/10/2018 0,00 0,00 1.551,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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