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NOTA DE EMPENHO 2018NE00014

Favorecido

PARVI LOCADORA LTDA
R$ 884.358,00
 

CPF/CNPJ:

08228146000109

Emissão:

24/01/2018

Plano Interno:

GESTAOMANU

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

193097/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão da Política de Comunicação Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Comunicação Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

NE REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO ANUAL DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECAP

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00014 24/01/2018 300.000,00 884.358,00 884.358,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO ANUAL DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECAP
2018NE00014 24/01/2018 300.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DO EMPENHO.
2018NE00833 04/05/2018 300.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DO EMPENHO.
2018NE01311 06/09/2018 300.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
2018NE01331 06/09/2018 300.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.
2018NE01465 14/11/2018 -215.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE ANULACAO PARCIAL
2018NE01469 19/11/2018 -99.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO DE EMPENHO.
2018NE01530 04/12/2018 -1.642,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00095 22/02/2018 0,00 98.262,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00270 12/03/2018 0,00 98.262,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00623 12/04/2018 0,00 98.262,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01022 07/06/2018 0,00 98.262,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01554 24/07/2018 0,00 98.262,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01617 07/08/2018 0,00 98.262,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01781 10/09/2018 0,00 98.262,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01968 30/10/2018 0,00 98.262,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01972 31/10/2018 0,00 98.262,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00287 26/02/2018 0,00 0,00 98.262,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00465 13/03/2018 0,00 0,00 98.262,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01180 23/05/2018 0,00 0,00 98.262,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01667 10/07/2018 0,00 0,00 98.262,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01861 16/08/2018 0,00 0,00 98.262,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02093 02/10/2018 0,00 0,00 98.262,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02095 02/10/2018 0,00 0,00 98.262,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02246 19/11/2018 0,00 0,00 98.262,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02405 18/12/2018 0,00 0,00 98.262,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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