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NOTA DE EMPENHO 2018NE00016

Favorecido

LOCADORA SAO LUIS LTDA
R$ 87.599,70
 

CPF/CNPJ:

01870297000109

Emissão:

24/01/2018

Plano Interno:

GESTAOMANU

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

221068/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão da Política de Comunicação Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Comunicação Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

NE REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N. 15/2016-CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00016 24/01/2018 30.000,00 87.599,70 87.599,70
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N. 15/2016-CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS
2018NE00016 24/01/2018 30.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO AO EMPENHO.
2018NE00239 13/03/2018 10.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO EMPENHO DE NUMERO 0016.
2018NE00442 04/04/2018 10.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
2018NE00834 04/05/2018 27.870,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
2018NE01316 06/09/2018 49.746,29 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.
2018NE01501 23/11/2018 -40.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO DE EMPENHO
2018NE01526 04/12/2018 -16,59 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00017 07/02/2018 0,00 9.733,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00227 07/03/2018 0,00 9.733,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00514 04/04/2018 0,00 9.733,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00871 18/05/2018 0,00 9.733,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01100 12/06/2018 0,00 9.733,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01392 18/07/2018 0,00 9.733,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01661 14/08/2018 0,00 9.733,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01787 11/09/2018 0,00 9.733,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01930 11/10/2018 0,00 9.733,30 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00052 08/02/2018 0,00 0,00 9.733,30
PAGAMENTO (700214)
2018OB00390 07/03/2018 0,00 0,00 9.733,30
PAGAMENTO (700214)
2018OB00622 05/04/2018 0,00 0,00 9.733,30
PAGAMENTO (700214)
2018OB01195 24/05/2018 0,00 0,00 9.733,30
PAGAMENTO (700214)
2018OB01592 10/07/2018 0,00 0,00 9.733,30
PAGAMENTO (700214)
2018OB01729 18/07/2018 0,00 0,00 9.733,30
PAGAMENTO (700214)
2018OB01902 16/08/2018 0,00 0,00 9.733,30
PAGAMENTO (700214)
2018OB02072 13/09/2018 0,00 0,00 9.733,30
PAGAMENTO (700214)
2018OB02186 11/10/2018 0,00 0,00 9.733,30

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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