CPF/CNPJ:
00312435339
Emissão:
22/03/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
71047/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PROJETADA,BLOCO 01, CONDOMINIO GRAJAU,N. 304 - TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65066903
NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICADA AGENDA DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS DE BURITI BRAVO E SAO BENEDITO DO RIO PRETO NO PERIODO DE 21 A 25/03/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00336 | 22/03/2018 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICADA AGENDA DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS DE BURITI BRAVO E SAO BENEDITO DO RIO PRETO NO PERIODO DE 21 A 25/03/18
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2018NE00336 | 22/03/2018 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL00389 | 22/03/2018 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB00574 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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