CPF/CNPJ:
12347287000100
Emissão:
27/07/2018
Plano Interno:
MANUTCCL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0133534/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF A SERVICO DE FORNECIMENTO DIARIO DE ASSINATURA DE JORNAIS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00108 | 27/07/2018 | 435,45 | 1.739,84 | 1.739,84 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A SERVICO DE FORNECIMENTO DIARIO DE ASSINATURA DE JORNAIS
|
2018NE00108 | 27/07/2018 | 435,45 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE JORNAL DO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO/2018
|
2018NE00169 | 19/11/2018 | 1.739,83 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE JORNAIS DO MES DE DEZEMBRO/22018
|
2018NE00189 | 19/11/2018 | 434,95 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00387 | 28/11/2018 | 0,00 | 434,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00389 | 28/11/2018 | 0,00 | 434,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00457 | 21/12/2018 | 0,00 | 434,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00459 | 21/12/2018 | 0,00 | 434,96 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00326 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 417,04 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00328 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 417,04 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00327 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 17,92 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00329 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 17,92 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00374 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 416,60 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00380 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 416,08 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00375 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 18,36 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00381 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 18,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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