CPF/CNPJ:
63408256000152
Emissão:
02/01/2018
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
32232/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTO MOTORES DA FROTA DA CASA CIVIL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00062 | 02/01/2018 | 7.093,34 | 5.630,00 | 5.630,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTO MOTORES DA FROTA DA CASA CIVIL
|
2018NE00062 | 02/01/2018 | 7.093,34 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NA NE.00062
|
2018NE00602 | 17/10/2018 | -1.463,34 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00656 | 09/04/2018 | 0,00 | 3.236,67 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01662 | 09/07/2018 | 0,00 | 2.393,33 | 0,00 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00279 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 106,49 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00316 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.130,18 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00662 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.284,91 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00663 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 108,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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