CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
05/02/2018
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
8256/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
-PRESTACAO DE SERVICOS DEPOSTAGEM E VENDA DE PRODUTOS PARA ATENDER A DEMAN-DA DA CASA CIVIL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00079 | 05/02/2018 | 48.242,46 | 6.767,61 | 6.767,61 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -PRESTACAO DE SERVICOS DEPOSTAGEM E VENDA DE PRODUTOS PARA ATENDER A DEMAN-DA DA CASA CIVIL.
|
2018NE00079 | 05/02/2018 | 48.242,46 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: -ANULACAO DO SALDO DA NE NR.079/2018.
|
2018NE00707 | 26/12/2018 | -38.974,85 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00780 | 13/04/2018 | 0,00 | 776,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01228 | 16/05/2018 | 0,00 | 1.466,61 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01606 | 20/06/2018 | 0,00 | 766,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01800 | 20/07/2018 | 0,00 | 490,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01998 | 20/08/2018 | 0,00 | 475,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02304 | 20/09/2018 | 0,00 | 311,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02428 | 22/10/2018 | 0,00 | 584,03 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02564 | 14/11/2018 | 0,00 | 1.228,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02914 | 18/12/2018 | 0,00 | 668,43 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00292 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 776,60 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00489 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.466,61 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00586 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 766,36 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00735 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 490,04 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00869 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 475,96 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00998 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 311,22 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01099 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 584,03 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01157 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.228,36 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01279 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 668,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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