CPF/CNPJ:
33472173300
Emissão:
14/05/2018
Plano Interno:
SECEXTRA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
40157/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA JUPITER, 555 RECANTO VINHAIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
-CONCESSAO DE QUATRO DIA-RIAS E MEIA SENDO O VALORUNITARIO R$.173,00 REAIS CONFORME PORTARIA NR.435/2018. -PERIODO:14 A 18/05/2018 -DESTINO:SAO MATEUS,PERI-TORO,CAXIAS,TIMON,PARNARAMA,MATOES,S
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00299 | 14/05/2018 | 778,50 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -CONCESSAO DE QUATRO DIA-RIAS E MEIA SENDO O VALORUNITARIO R$.173,00 REAIS CONFORME PORTARIA NR.435/2018. -PERIODO:14 A 18/05/2018 -DESTINO:SAO MATEUS,PERI-TORO,CAXIAS,TIMON,PARNARAMA,MATOES,S
|
2018NE00299 | 14/05/2018 | 778,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: -ANULACAO DA NE NR.299/18POR NAO REALIZACAO DA VIAGEM.
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2018NE00324 | 23/05/2018 | -778,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL01320 | 14/05/2018 | 0,00 | -778,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01203 | 14/05/2018 | 0,00 | 778,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00474 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 778,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: DEVOLUCAO PARA CTU
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2018GR00021 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -778,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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