CPF/CNPJ:
61785717391
Emissão:
08/03/2018
Plano Interno:
MANUTREBRAS
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
031/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
COND.ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA,06,QD.01,CJ.02,CS06,ST.HAB.BOTA
Municipio:
BRASILIA
Estado:
DF
CEP:
71689389
EMPENHO REF. A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGA MENTO DA REBRAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00031 | 08/03/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGA MENTO DA REBRAS
|
2018NE00031 | 08/03/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00050 | 08/03/2018 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05890957000174 - GERENCIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL |
2018OB00031 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00097 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3,90 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00097 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 29,50 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00097 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 435,90 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00097 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 530,70 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00097 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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