CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
19/11/2018
Plano Interno:
MANUTREBRAS
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
110/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AO PAGAMENTODA FATURA ESTIMATIVA DA VIVO S.A - TELEFONIA MOVEL DA REBRAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00195 | 19/11/2018 | 5.100,00 | 4.056,93 | 4.056,93 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTODA FATURA ESTIMATIVA DA VIVO S.A - TELEFONIA MOVEL DA REBRAS
|
2018NE00195 | 19/11/2018 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO REF. AO VALOR DA FATURA ESTA COM VALOR MAIOR QUE O ESTIMATIVO.
|
2018NE00198 | 21/12/2018 | -1.043,07 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00329 | 18/12/2018 | 0,00 | 2.067,52 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00337 | 21/12/2018 | 0,00 | 1.989,41 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 05890957000174 - GERENCIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL |
2018OB00187 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.067,52 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 05890957000174 - GERENCIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL |
2018OB00188 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.989,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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