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NOTA DE EMPENHO 2018NE00145

Favorecido

PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR
R$ 3.929,05
 

CPF/CNPJ:

01604190000119

Emissão:

25/09/2018

Plano Interno:

MANUTREBRAS

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

143/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão da Política de Comunicação Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Representação Institu

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

ACUCAR TIPO REFINADO ALCOOL COM 70%, ETILICO HIDRATADO, EM GEL ALCOOL COM 96 GRAUS CENTRIGRADOS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00145 25/09/2018 3.929,05 3.929,05 3.929,05
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ACUCAR TIPO REFINADO ALCOOL COM 70%, ETILICO HIDRATADO, EM GEL ALCOOL COM 96 GRAUS CENTRIGRADOS
2018NE00145 25/09/2018 3.929,05 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00242 26/09/2018 0,00 302,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00242 26/09/2018 0,00 78,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00242 26/09/2018 0,00 108,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00242 26/09/2018 0,00 57,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00243 26/09/2018 0,00 28,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00243 26/09/2018 0,00 900,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00243 26/09/2018 0,00 219,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00243 26/09/2018 0,00 33,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00244 26/09/2018 0,00 20,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00244 26/09/2018 0,00 38,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00244 26/09/2018 0,00 102,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00244 26/09/2018 0,00 58,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00245 26/09/2018 0,00 10,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00245 26/09/2018 0,00 69,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00245 26/09/2018 0,00 71,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00245 26/09/2018 0,00 35,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00246 26/09/2018 0,00 86,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00246 26/09/2018 0,00 15,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00246 26/09/2018 0,00 54,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00246 26/09/2018 0,00 43,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00247 26/09/2018 0,00 414,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00247 26/09/2018 0,00 81,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00247 26/09/2018 0,00 81,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00247 26/09/2018 0,00 13,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00248 26/09/2018 0,00 75,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00248 26/09/2018 0,00 96,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00248 26/09/2018 0,00 264,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00248 26/09/2018 0,00 135,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00249 26/09/2018 0,00 405,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00249 26/09/2018 0,00 22,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00249 26/09/2018 0,00 10,20 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00135 26/09/2018 0,00 0,00 3.929,05

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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