CPF/CNPJ:
12347287000100
Emissão:
17/03/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
7617/16
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE JORNAIS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00052 | 17/03/2017 | 1.000,00 | 875,00 | 875,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE JORNAIS
|
2017NE00052 | 17/03/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 52/17
|
2017NE00474 | 01/11/2017 | -125,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00321 | 21/03/2017 | 0,00 | 437,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00401 | 05/04/2017 | 0,00 | 437,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00052 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 422,19 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00053 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 15,31 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00100 | 05/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 422,19 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00101 | 05/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 15,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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