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NOTA DE EMPENHO 2017NE00155

Favorecido

ATLANTA TURISMO LTDA
R$ 124.997,60
 

CPF/CNPJ:

08022073000196

Emissão:

17/05/2017

Plano Interno:

JESTUDANTIS

Função:

DESPORTO E LAZER

Natureza de Despesa:

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Processo:

235204/15

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Esporte e Lazer

Ação:

Promoção do Esporte Educacional

Fonte:

OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS

Descrição

EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM PASSAGENS AEREAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00155 17/05/2017 100.000,00 124.997,60 124.997,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM PASSAGENS AEREAS
2017NE00155 17/05/2017 100.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO,
2017NE00219 20/06/2017 25.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 155/17
2017NE00680 27/12/2017 -2,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL00739 26/05/2017 0,00 44.136,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL00740 26/05/2017 0,00 44.523,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL00851 21/06/2017 0,00 20.977,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL00991 13/07/2017 0,00 15.360,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00226 26/05/2017 0,00 0,00 44.136,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB00227 26/05/2017 0,00 0,00 44.523,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB00251 21/06/2017 0,00 0,00 20.977,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB00307 13/07/2017 0,00 0,00 15.360,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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