CPF/CNPJ:
08022073000196
Emissão:
17/05/2017
Plano Interno:
JESTUDANTIS
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
235204/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Promoção do Esporte Educacional
Fonte:
OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM PASSAGENS AEREAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00155 | 17/05/2017 | 100.000,00 | 124.997,60 | 124.997,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM PASSAGENS AEREAS
|
2017NE00155 | 17/05/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO,
|
2017NE00219 | 20/06/2017 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 155/17
|
2017NE00680 | 27/12/2017 | -2,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00739 | 26/05/2017 | 0,00 | 44.136,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00740 | 26/05/2017 | 0,00 | 44.523,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00851 | 21/06/2017 | 0,00 | 20.977,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00991 | 13/07/2017 | 0,00 | 15.360,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00226 | 26/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.136,50 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00227 | 26/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.523,60 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00251 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.977,50 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00307 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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