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NOTA DE EMPENHO 2017NE00053

Favorecido

ACAI TURISMO-R.E.SILVA MARTINS - ME
R$ 10.385,00
 

CPF/CNPJ:

03906665000157

Emissão:

17/03/2017

Plano Interno:

JESTUDANTIS

Função:

DESPORTO E LAZER

Natureza de Despesa:

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Processo:

235204/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Esporte e Lazer

Ação:

Promoção do Esporte Educacional

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE PASSAGENS TERRESTRES ,MARITIMAS E FERROVIARIAS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00053 17/03/2017 10.000,00 10.385,00 10.385,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE PASSAGENS TERRESTRES ,MARITIMAS E FERROVIARIAS.
2017NE00053 17/03/2017 10.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO COM PASSAGENS.
2017NE00231 23/06/2017 1.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 53/17 PARA PAGAMENTO DE FATURA
2017NE00237 26/06/2017 1.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE 53
2017NE00238 26/06/2017 -1.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 53/17
2017NE00678 27/12/2017 -615,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL00335 23/03/2017 0,00 3.295,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL00403 06/04/2017 0,00 4.785,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL00879 28/06/2017 0,00 2.305,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00072 27/03/2017 0,00 0,00 3.295,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00102 06/04/2017 0,00 0,00 4.785,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00288 04/07/2017 0,00 0,00 2.305,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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