CPF/CNPJ:
69378966000163
Emissão:
03/02/2017
Plano Interno:
CONSERRODOV
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
89828/16
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Conservação e Manutenção de Rodovias
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.010/15; REGIONAL DE PINHEIRO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00094 | 03/02/2017 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.217.992,95 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.010/15; REGIONAL DE PINHEIRO
|
2017NE00094 | 03/02/2017 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL08961 | 03/02/2017 | 0,00 | -82.007,05 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL09623 | 03/02/2017 | 0,00 | -82.007,05 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01017 | 09/03/2017 | 0,00 | 13.814,48 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01440 | 28/03/2017 | 0,00 | 352.021,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01684 | 05/04/2017 | 0,00 | 116.127,78 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02796 | 23/05/2017 | 0,00 | 31.633,01 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04497 | 31/07/2017 | 0,00 | 343.084,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05657 | 31/08/2017 | 0,00 | 102.765,06 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06436 | 27/09/2017 | 0,00 | 258.547,08 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07803 | 06/11/2017 | 0,00 | 82.007,05 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09586 | 26/12/2017 | 0,00 | 82.007,05 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09626 | 26/12/2017 | 0,00 | 82.007,05 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00732 | 09/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.814,48 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01038 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.425,06 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01037 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 334.596,34 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01189 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.277,40 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01188 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 114.850,38 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01935 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.217,87 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01934 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.415,14 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03166 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.208,73 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03165 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 329.875,41 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04188 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.130,41 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04187 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 101.634,65 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04433 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.844,02 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04432 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 255.703,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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