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NOTA DE EMPENHO 2017NE00094

Favorecido

CTE - CONSTRUCOES TERRAPL.E EMPREEND.LTDA
R$ 1.300.000,00
 

CPF/CNPJ:

69378966000163

Emissão:

03/02/2017

Plano Interno:

CONSERRODOV

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

89828/16

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Logística e Transporte

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Conservação e Manutenção de Rodovias

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.010/15; REGIONAL DE PINHEIRO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00094 03/02/2017 1.300.000,00 1.300.000,00 1.217.992,95
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.010/15; REGIONAL DE PINHEIRO
2017NE00094 03/02/2017 1.300.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2017NL08961 03/02/2017 0,00 -82.007,05 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2017NL09623 03/02/2017 0,00 -82.007,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL01017 09/03/2017 0,00 13.814,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL01440 28/03/2017 0,00 352.021,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL01684 05/04/2017 0,00 116.127,78 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL02796 23/05/2017 0,00 31.633,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL04497 31/07/2017 0,00 343.084,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL05657 31/08/2017 0,00 102.765,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL06436 27/09/2017 0,00 258.547,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL07803 06/11/2017 0,00 82.007,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL09586 26/12/2017 0,00 82.007,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL09626 26/12/2017 0,00 82.007,05 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00732 09/03/2017 0,00 0,00 13.814,48
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB01038 30/03/2017 0,00 0,00 17.425,06
PAGAMENTO (700214)
2017OB01037 30/03/2017 0,00 0,00 334.596,34
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB01189 06/04/2017 0,00 0,00 1.277,40
PAGAMENTO (700214)
2017OB01188 06/04/2017 0,00 0,00 114.850,38
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB01935 23/05/2017 0,00 0,00 1.217,87
PAGAMENTO (700214)
2017OB01934 23/05/2017 0,00 0,00 30.415,14
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB03166 01/08/2017 0,00 0,00 13.208,73
PAGAMENTO (700214)
2017OB03165 01/08/2017 0,00 0,00 329.875,41
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB04188 18/09/2017 0,00 0,00 1.130,41
PAGAMENTO (700214)
2017OB04187 18/09/2017 0,00 0,00 101.634,65
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB04433 29/09/2017 0,00 0,00 2.844,02
PAGAMENTO (700214)
2017OB04432 29/09/2017 0,00 0,00 255.703,06

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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