CPF/CNPJ:
27952029304
Emissão:
10/07/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
153453/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANT.DESPESAS DE PRONTOPAG.CONF.SA:141/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01805 | 10/07/2017 | 1.000,00 | 974,03 | 974,03 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESPESAS DE PRONTOPAG.CONF.SA:141/17.
|
2017NE01805 | 10/07/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 01805/2017.
|
2017NE02423 | 01/09/2017 | -25,97 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL05685 | 10/07/2017 | 0,00 | -25,97 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL03931 | 10/07/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB02758 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT. NAO UTILIZADO.
|
2017GR00134 | 29/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -25,97 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL05684 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 191,21 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL05684 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 782,82 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL05684 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -974,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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