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NOTA DE EMPENHO 2017NE01805

Favorecido

MARCELO DE JESUS LOUZEIRO
R$ 974,03
 

CPF/CNPJ:

27952029304

Emissão:

10/07/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

153453/17

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

SAO LUIS

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

ADIANT.DESPESAS DE PRONTOPAG.CONF.SA:141/17.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01805 10/07/2017 1.000,00 974,03 974,03
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESPESAS DE PRONTOPAG.CONF.SA:141/17.
2017NE01805 10/07/2017 1.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 01805/2017.
2017NE02423 01/09/2017 -25,97 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2017NL05685 10/07/2017 0,00 -25,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2017NL03931 10/07/2017 0,00 1.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A
2017OB02758 10/07/2017 0,00 0,00 1.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT. NAO UTILIZADO.
2017GR00134 29/08/2017 0,00 0,00 -25,97
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL05684 01/09/2017 0,00 0,00 191,21
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL05684 01/09/2017 0,00 0,00 782,82
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL05684 01/09/2017 0,00 0,00 -974,03

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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