CPF/CNPJ:
27952029304
Emissão:
13/03/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
46637/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANT.PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS COM MATERIALDE CONSUMO CONF.SA:00056/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00435 | 13/03/2017 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS COM MATERIALDE CONSUMO CONF.SA:00056/17.
|
2017NE00435 | 13/03/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL01078 | 13/03/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB00806 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL02589 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL02589 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 430,60 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL02589 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 559,40 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL02589 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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