Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE01886

Favorecido

VALDIMIRO VERAS
R$ 1.396,00
 

CPF/CNPJ:

25070185349

Emissão:

17/07/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

162682/17

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA 08 QDA 08 C CASA 06 JD DAS PALMEIRAS

Municipio:

SAO LUIS FONE 2472473

Estado:

MA

CEP:

00065058

Descrição

ADIANT.DESTINADO A ATENDER DESP.COM ABASTECI-MENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEAOC.CONF.SA150/17.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01886 17/07/2017 1.500,00 1.396,00 1.396,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESTINADO A ATENDER DESP.COM ABASTECI-MENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEAOC.CONF.SA150/17.
2017NE01886 17/07/2017 1.500,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 01886/17.
2017NE03111 25/10/2017 -104,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2017NL07430 17/07/2017 0,00 -104,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2017NL04184 17/07/2017 0,00 1.500,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A
2017OB02942 18/07/2017 0,00 0,00 1.500,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL07426 25/10/2017 0,00 0,00 1.396,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL07426 25/10/2017 0,00 0,00 -1.396,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT.NAO UTILIZADO.
2017GR00167 25/10/2017 0,00 0,00 -104,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,