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NOTA DE EMPENHO 2017NE00056

Favorecido

VALDIMIRO VERAS
R$ 995,06
 

CPF/CNPJ:

25070185349

Emissão:

31/01/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

17583/17

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA 08 QDA 08 C CASA 06 JD DAS PALMEIRAS

Municipio:

SAO LUIS FONE 2472473

Estado:

MA

CEP:

00065058

Descrição

DESPESAS CONFORME SOLICI-TACAO DE ADIANTAMENTO - 020/17

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00056 31/01/2017 1.000,00 995,06 995,06
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS CONFORME SOLICI-TACAO DE ADIANTAMENTO - 020/17
2017NE00056 31/01/2017 1.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 00056/2017.
2017NE00819 17/04/2017 -4,94 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2017NL01938 31/01/2017 0,00 -4,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2017NL00053 31/01/2017 0,00 1.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A
2017OB00049 01/02/2017 0,00 0,00 1.000,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL01855 11/04/2017 0,00 0,00 995,06
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL01855 11/04/2017 0,00 0,00 -995,06
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT. NAO UTILIZADO.
2017GR00043 17/04/2017 0,00 0,00 -4,94

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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