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NOTA DE EMPENHO 2017NE03478

Favorecido

ITAMAR MARCAL MENDES
R$ 708,01
 

CPF/CNPJ:

14639572387

Emissão:

13/11/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

267392/17

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA DAS CARAVELAS 20

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065080

Descrição

ADIANT.DESP.ABASTECIMENTOEM VIAGENS NO INTERIORDO ESTADO.MA.SA:264/17

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE03478 13/11/2017 1.000,00 708,01 708,01
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP.ABASTECIMENTOEM VIAGENS NO INTERIORDO ESTADO.MA.SA:264/17
2017NE03478 13/11/2017 1.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 03478/2017.
2017NE04145 29/12/2017 -291,99 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2017NL09903 13/11/2017 0,00 -291,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2017NL08002 13/11/2017 0,00 1.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A
2017OB05362 14/11/2017 0,00 0,00 1.000,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL09912 29/12/2017 0,00 0,00 708,01
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL09912 29/12/2017 0,00 0,00 -708,01
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT.NAO UTILIZADO
2017GR00242 29/12/2017 0,00 0,00 -291,99

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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