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NOTA DE EMPENHO 2017NE01841

Favorecido

ARISTON LEDA FILHO
R$ 2.149,98
 

CPF/CNPJ:

13782240359

Emissão:

13/07/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

158374/17

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

SAO LUIS

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

ADIANT.DESP.ABASTECIMENTOEM VIAGENS AO INTERIOR DOPARA FISCALIZAR OBRAS.SA:146/17.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01841 13/07/2017 2.196,00 2.149,98 2.149,98
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP.ABASTECIMENTOEM VIAGENS AO INTERIOR DOPARA FISCALIZAR OBRAS.SA:146/17.
2017NE01841 13/07/2017 2.196,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 01841/2017.
2017NE03081 24/10/2017 -46,02 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2017NL07340 13/07/2017 0,00 -46,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2017NL04072 13/07/2017 0,00 2.196,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A
2017OB02842 13/07/2017 0,00 0,00 2.196,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL07329 23/10/2017 0,00 0,00 2.149,98
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL07329 23/10/2017 0,00 0,00 -2.149,98
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT. NAO UTILIZADO.
2017GR00164 24/10/2017 0,00 0,00 -46,02

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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