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NOTA DE EMPENHO 2017NE02297

Favorecido

JOAQUIM DO VALE MONTEIRO
R$ 448,00
 

CPF/CNPJ:

11622229215

Emissão:

22/08/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

191977/17

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA V4 N 19. QD.2 HABIT.

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

ADIANT.COMPRA DE PASSAGEMDE FERRRY BOAT P/ VIAGEMAO INTERIOR DO ESTADO.SA:186/17.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02297 22/08/2017 1.000,00 448,00 448,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.COMPRA DE PASSAGEMDE FERRRY BOAT P/ VIAGEMAO INTERIOR DO ESTADO.SA:186/17.
2017NE02297 22/08/2017 1.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 02297/17.
2017NE03956 13/12/2017 -552,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2017NL09178 22/08/2017 0,00 -552,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2017NL05366 22/08/2017 0,00 1.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A
2017OB03731 22/08/2017 0,00 0,00 1.000,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL09177 13/12/2017 0,00 0,00 448,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL09177 13/12/2017 0,00 0,00 -448,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT. NAO UTILIZADO.
2017GR00198 13/12/2017 0,00 0,00 -552,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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