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NOTA DE EMPENHO 2017NE02914

Favorecido

CARLOS EDUARDO DE FREITAS
R$ 2.619,00
 

CPF/CNPJ:

09804868822

Emissão:

10/10/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

232999/17

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

BAHIA 1 APTO 01 BLG_VILLAGE BAIRRO TURU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

06500000

Descrição

ADIANT.DESP. COM ABASTECIMENTO EM VIAGENS AO INTE-RIOR DO ESTADO.MA. CONFSA:229/17.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02914 10/10/2017 2.619,00 2.619,00 2.619,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP. COM ABASTECIMENTO EM VIAGENS AO INTE-RIOR DO ESTADO.MA. CONFSA:229/17.
2017NE02914 10/10/2017 2.619,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2017NL06901 10/10/2017 0,00 2.619,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A
2017OB04646 10/10/2017 0,00 0,00 2.619,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL08310 20/11/2017 0,00 0,00 2.619,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL08310 20/11/2017 0,00 0,00 -2.619,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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