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NOTA DE EMPENHO 2017NE00213

Favorecido

CARLOS EDUARDO DE FREITAS
R$ 778,50
 

CPF/CNPJ:

09804868822

Emissão:

13/02/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

28515/17

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

BAHIA 1 APTO 01 BLG_VILLAGE BAIRRO TURU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

06500000

Descrição

4,5(QUATRO E MEIA)DIARIASPARA FISCALIZACAO E VISTORIA DE OBRAS NO INTERIORDO ESTADO.MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00213 13/02/2017 778,50 778,50 778,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4,5(QUATRO E MEIA)DIARIASPARA FISCALIZACAO E VISTORIA DE OBRAS NO INTERIORDO ESTADO.MA.
2017NE00213 13/02/2017 778,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL00471 14/02/2017 0,00 778,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00365 14/02/2017 0,00 0,00 778,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANCELADA OB 365/17-PROBLEMAS TECNICOS NO SIAFEM
2017GR00014 17/02/2017 0,00 0,00 -778,50
PAGAMENTO (700107)
2017OB00436 20/02/2017 0,00 0,00 778,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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