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NOTA DE EMPENHO 2017NE02813

Favorecido

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO
R$ 6.691.001,57
 

CPF/CNPJ:

07521315000123

Emissão:

03/10/2017

Plano Interno:

MA-MA-034

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

210417/16

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Logística e Transporte

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Implantação e Pavimentação de Rodovias

Fonte:

OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Descrição

COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCONV.004/15; PAVIMENTACAODA MA-0345(SAO JOAO DOS PATOS/PASSAGEM FRANCA).

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02813 03/10/2017 27.813.759,00 6.488.751,96 6.488.751,96
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCONV.004/15; PAVIMENTACAODA MA-0345(SAO JOAO DOS PATOS/PASSAGEM FRANCA).
2017NE02813 03/10/2017 27.813.759,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE DO CONV. 004/15; PAVIMEN-TACAO DA MA-034(SAO JOAO DOS PATOS/PASSAGEM FRANCA
2017NE03198 31/10/2017 -20.313.759,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.
2017NE04246 31/12/2017 -808.998,43 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL08502 22/11/2017 0,00 1.239.485,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL08733 29/11/2017 0,00 5.249.266,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB05628 24/11/2017 0,00 0,00 1.239.485,96
PAGAMENTO (700214)
2017OB05703 30/11/2017 0,00 0,00 5.249.266,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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