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NOTA DE EMPENHO 2017NE01628

Favorecido

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO
R$ 485.139,74
 

CPF/CNPJ:

07521315000123

Emissão:

27/06/2017

Plano Interno:

MA-MA-034

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

210407/16

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Logística e Transporte

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Implantação e Pavimentação de Rodovias

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

CONVENIO 004/15; PAVIMEN-TACAO MA-034(SAO JOAO DOSPATOS/PASSAGEM FRANCA).

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01628 27/06/2017 5.971.032,00 485.139,74 485.139,74
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONVENIO 004/15; PAVIMEN-TACAO MA-034(SAO JOAO DOSPATOS/PASSAGEM FRANCA).
2017NE01628 27/06/2017 5.971.032,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE; CONVENIO 004/15; PAVIMEN-TACAO MA-034(SAO JOAO DOSPATS/PASSAGEM FRANCA)
2017NE02766 29/09/2017 -5.221.032,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE; CONV.004/15; PAVIMENTACAOMA-034(SAO JOAO DOS PATOSA PASSAGEM FRANCA)
2017NE03132 27/10/2017 -264.860,26 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL07239 20/10/2017 0,00 485.139,74 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04956 27/10/2017 0,00 0,00 485.139,74

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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