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NOTA DE EMPENHO 2017NE01303

Favorecido

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO
R$ 2.068.998,92
 

CPF/CNPJ:

07521315000123

Emissão:

30/05/2017

Plano Interno:

MA-MA-034

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

210407/16

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Logística e Transporte

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Implantação e Pavimentação de Rodovias

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCONVENIO 004/15; PAVIMEN-TACAO MA-034(SAO JOAO DOSPATOS/PASSAGEM FRANCA).

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01303 30/05/2017 2.379.903,85 2.068.998,92 2.068.998,92
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCONVENIO 004/15; PAVIMEN-TACAO MA-034(SAO JOAO DOSPATOS/PASSAGEM FRANCA).
2017NE01303 30/05/2017 2.379.903,85 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE; CONVENIO 004/15; PAVIMEN-TACAO MA-034(SAO JOAO DOSPATS/PASSAGEM FRANCA)
2017NE02764 29/09/2017 -310.904,93 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL04076 13/07/2017 0,00 117.437,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL04410 26/07/2017 0,00 1.448.860,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL06438 27/09/2017 0,00 502.701,16 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02907 18/07/2017 0,00 0,00 117.437,72
PAGAMENTO (700214)
2017OB03167 01/08/2017 0,00 0,00 1.448.860,04
PAGAMENTO (700214)
2017OB04441 29/09/2017 0,00 0,00 502.701,16
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO MOTIVO CONTA INCORRETA.
2017GR00151 02/10/2017 0,00 0,00 -502.701,16
PAGAMENTO (700214)
2017OB04456 03/10/2017 0,00 0,00 502.701,16

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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