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NOTA DE EMPENHO 2017NE00513

Favorecido

RAFHAEL RIBEIRO BARBERINO
R$ 2.940,00
 

CPF/CNPJ:

04751431323

Emissão:

17/03/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

52666/17

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV.EDSON LOBAO 01 BAIRRO CUTIM

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

ADIANT. PARA FISCALIZAROBRAS NO INTERIOR DO MA.CONF.SA:00062/17.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00513 17/03/2017 3.643,00 2.940,00 2.940,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT. PARA FISCALIZAROBRAS NO INTERIOR DO MA.CONF.SA:00062/17.
2017NE00513 17/03/2017 3.643,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 00513/2017.
2017NE01601 23/06/2017 -703,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2017NL03551 17/03/2017 0,00 -703,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2017NL01208 17/03/2017 0,00 3.643,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A
2017OB00874 20/03/2017 0,00 0,00 3.643,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL03550 23/06/2017 0,00 0,00 2.940,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL03550 23/06/2017 0,00 0,00 -2.940,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO ADIANT.NAO UTILIZADO.
2017GR00089 23/06/2017 0,00 0,00 -703,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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