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NOTA DE EMPENHO 2017NE00732

Favorecido

B. PEREIRA COSTA
R$ 7.945,00
 

CPF/CNPJ:

03202444000106

Emissão:

07/04/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

46182/17

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

CONFECCAO DE CARIMBOS, CHAVES E SERVICOS ASSEME-LHADOS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00732 07/04/2017 7.945,00 7.945,00 7.945,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONFECCAO DE CARIMBOS, CHAVES E SERVICOS ASSEME-LHADOS.
2017NE00732 07/04/2017 7.945,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL05561 07/04/2017 0,00 -2.437,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL03254 08/06/2017 0,00 2.926,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL05559 29/08/2017 0,00 2.437,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL05562 29/08/2017 0,00 2.437,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL09006 06/12/2017 0,00 2.582,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02237 08/06/2017 0,00 0,00 2.867,48
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02238 08/06/2017 0,00 0,00 58,52
PAGAMENTO (700214)
2017OB03844 29/08/2017 0,00 0,00 2.388,26
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03845 29/08/2017 0,00 0,00 48,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB05821 07/12/2017 0,00 0,00 2.582,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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