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NOTA DE EMPENHO 2017NE02254

Favorecido

CARLOS DUARTE SANTANA
R$ 985,00
 

CPF/CNPJ:

02973742307

Emissão:

17/08/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

188010/17

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

UND 105 RUA 11 QUADRA 37 N 19 JARDIM AMERICA DO NORTE

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

ADIANT. P/COMPRA DE PASSAGEM DE FERRY BOAT CONF. SA:177/17

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02254 17/08/2017 1.000,00 985,00 985,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT. P/COMPRA DE PASSAGEM DE FERRY BOAT CONF. SA:177/17
2017NE02254 17/08/2017 1.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 02254/2017.
2017NE03513 13/11/2017 -15,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2017NL08032 17/08/2017 0,00 -15,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2017NL05194 17/08/2017 0,00 1.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A
2017OB03641 17/08/2017 0,00 0,00 1.000,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL08031 13/11/2017 0,00 0,00 985,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL08031 13/11/2017 0,00 0,00 -985,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT.NAO UTILIZADO
2017GR00174 13/11/2017 0,00 0,00 -15,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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